Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/37

DF2025/37

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
88,37 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
INMEDIA s.r.o.
Adresa
11, Zvolen 960 01, Slovensko
IČO
IČO: 36019208

Časová os

Dátum doručenia
11.02.2025
Dátum zverejnenia
11.02.2025
Dátum uhradenia
28.02.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-